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方案案例
我院进行“专项治理”调查摸底
2026-02-07IP属地 未知0
我院“专项治理领导干部违反规定收送礼金问题”工作领导小组于7月8日在院领导带领下,由党工部、财务部、企管部等部门负责人对院保卫科、理化检测中心、信息中心、财务部、企管部、院内分子公司等有关单位进行摸底,调查结果表明,各单位均能按照院规章制度执行,院内分子公司需建立完善本公司规章制度;科职以上和有业务处置权人员对照公司治理工作内容填写了自查登记表;各单位财务管理均按照国家有关法规执行,收入支出全部纳入财务部门法定统一账目,不存在截留国家单位收入,未设任何形式的“小金库”;对外收费的单位都有收费标准和审批部门。 “专项治理“工作领导小组要求全院相关单位、相关人员高度重视,自检自查,认真落实公司文件,各单位主要负责人要对本单位“专项治理”工作负全责,确保做到干干净净、没有问题。